|
|
Faktúra |
ZŠ/341/2025
|
ILLE-papierový a dezinfekčný tovar
|
62,07 |
s DPH |
|
318210
|
12.09.2025 |
|
|
Ille - Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola, Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
18.09.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ/339/2025
|
3G-medaily - prváci - imatrikulácia
|
115,25 |
s DPH |
151/2025
|
|
12.09.2025 |
|
|
3G. s.r.o. |
Základná škola, Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
12.09.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ/337/2025
|
LiberaTerra-učebnice-dotácia
|
1 172,90 |
s DPH |
149/2025
|
|
11.09.2025 |
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
Základná škola, Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
18.09.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ/338/2025
|
TEHO - dodávka tepla
|
2 729,20 |
s DPH |
|
1120160216
|
11.09.2025 |
|
|
TEHO, s. r. o. |
Základná škola, Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
18.09.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ/336/2025
|
CANIS-pracovné oblečenie ŠJ
|
370,11 |
s DPH |
135/2025
|
|
10.09.2025 |
|
|
CANIS SAFETY a.s. |
Základná škola, Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
18.09.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ/335/2025
|
REMPO UNIVERSE EU-inventár do ŠJ
|
4 713,98 |
s DPH |
141/2025
|
|
10.09.2025 |
|
|
REMPO UNIVERSE EU, s.r.o. |
Základná škola, Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
10.09.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ/331/2025
|
VSE - elektrina
|
442,81 |
s DPH |
|
5100133580
|
09.09.2025 |
|
|
VSE |
Základná škola, Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
10.09.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ/330/2025
|
VSE - elektrina
|
367,53 |
s DPH |
|
5100133580
|
09.09.2025 |
|
|
VSE |
Základná škola, Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
10.09.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FZ/26/2025
|
Vydavateľstvo DON BOSCO - PZ - dotácia
|
822,50 |
s DPH |
152/2025
|
|
09.09.2025 |
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO |
Základná škola, Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
10.09.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FZ/25/2025
|
KANTORKA-školenie mzd. účtovníčka
|
69,00 |
s DPH |
153/2025
|
|
09.09.2025 |
|
|
Kantorka, n.o. |
Základná škola, Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
10.09.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FZ/24/2025
|
3G-medaily - prváci - imatrikulácia
|
115,25 |
s DPH |
151/2025
|
|
09.09.2025 |
|
|
3G. s.r.o. |
Základná škola, Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
10.09.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ/334/2025
|
ARES-časopisy - rodičia
|
361,15 |
s DPH |
146/B/2025
|
|
08.09.2025 |
|
|
ARES spol. s r. o. |
Základná škola, Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
10.09.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ/333/2025
|
ARES-časopisy - rodičia
|
392,61 |
s DPH |
146/A/2025
|
|
08.09.2025 |
|
|
ARES spol. s r. o. |
Základná škola, Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
10.09.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ/332/2025
|
ARES-časopisy - rodičia
|
2 794,23 |
s DPH |
146/2025
|
|
08.09.2025 |
|
|
ARES spol. s r. o. |
Základná škola, Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
10.09.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ/329/2025
|
CUBS-kybernetická bezpečnosť
|
43,05 |
s DPH |
|
23/2024/227
|
08.09.2025 |
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola, Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
10.09.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ/328/2025
|
CUBS plus-GDPR
|
35,67 |
s DPH |
|
08/2019/227
|
08.09.2025 |
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola, Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
10.09.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ/327/2025
|
Benefit - multisportkarty
|
391,00 |
s DPH |
|
26/2023/227
|
08.09.2025 |
|
|
Benefit Systems Slovakia |
Základná škola, Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
10.09.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ/325/2025
|
CWS - servis bezpečnostných rohoží
|
79,42 |
s DPH |
|
05/2021/1227
|
04.09.2025 |
|
|
CWS |
Základná škola, Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
04.09.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ/326/2025
|
Slovak Telekom - telekomunikačné služby
|
193,77 |
s DPH |
|
9914573129
|
04.09.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
04.09.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ/323/2025
|
SWAN - telekomunikačné služby - paušál
|
4,06 |
s DPH |
|
58519h
|
03.09.2025 |
|
|
SWAN, a.s. |
Základná škola, Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
04.09.2025 |
13.11.2025 |