|
|
Objednávka |
264/2020
|
nákup ovocia a zeleniny
|
68,98 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice |
Libuša Kubová |
vedúca šj |
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF254
|
montáž systému video-vrátnika II.p
|
1 175.15 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
|
|
ALARMTEL SK s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
260/2020
|
nákup ovocia a zeleniny
|
391,56 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice |
Libuša Kubová |
vedúca šj |
|
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
263/2020
|
nákup chlieb, pečivo
|
65,09 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
|
|
Tofako plus s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice |
Libuša Kubová |
vedúca šj |
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
SR20025018
|
papierový a dezinfekčný tovar
|
119,38 |
s DPH |
|
318210
|
26.10.2020 |
|
|
ILLE-PApier-Service SK spol. s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
30.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
168/2023
|
servisné práca
|
189,60 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8422100058
|
poplatok za poskytnuté služby
|
21,48 |
s DPH |
|
2020332
|
09.10.2020 |
|
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20/2023
|
vedenie kružku
|
60,00 |
s DPH |
|
21/2023/227
|
30.11.2023 |
|
|
Mgr. art. Barbora Šutáková - ZAKEE |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9001354159
|
spracovanie poštového peňažného poukazu
|
0,96 |
s DPH |
|
11991
|
08.10.2020 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Objednávka |
167/2023
|
koše so strieškou na vonku
|
912,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
EMPORO, s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20VF257
|
montáž ASC čítačky dochadzky II.p
|
86,40 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
|
|
ALARMTEL SK s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF256
|
montáž LAN-NET siete II.p
|
1 298.86 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
|
|
ALARMTEL SK s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF255
|
montáž školského rozhlasu II.p
|
245,40 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
|
|
ALARMTEL SK s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4444940678
|
dodávka zemného plynu
|
112,10 |
s DPH |
|
3110013135
|
07.10.2020 |
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
092020/16
|
réžia za podanú stravu
|
990,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
272/2020
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
98,35 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
|
HOKO s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice |
Libuša Kubová |
vedúca šj |
|
27.10.2020 |
|
|
Objednávka |
204/2020
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
174,35 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
HOKO s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice |
Libuša Kubová |
vedúca šj |
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
9001650634
|
spracovanie poštového peňažného poukazu
|
0,80 |
s DPH |
|
11991
|
07.12.2023 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
186/2023
|
tlačiareň
|
1 143,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
MKaTech s.r.o |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
07.12.2023 |
|
Zmluva |
dod.č.6
|
výpoveď
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
|
|
SZUŠ |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
19.08.2020 |