|
Faktúra |
18204
|
projekt elektroinštalácie - ŠJ
|
550,08 |
s DPH |
170/2018
|
|
28.12.2018 |
Salexcontrol s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Klára Dziaková |
riaditel školy |
28.12.2018 |
28.12.2018 |
|
Faktúra |
27122018
|
spotrebný material - školník
|
509,86 |
s DPH |
169/2018
|
|
28.12.2018 |
LD UNI |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Klára Dziaková |
riaditel školy |
28.12.2018 |
28.12.2018 |
|
Faktúra |
8223613724
|
telekomunikačné služby
|
116,09 |
s DPH |
|
9914573129
|
27.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Klára Dziaková |
riaditel školy |
27.12.2018 |
27.12.2018 |
|
Faktúra |
2018090
|
oprava kanalizácie
|
6 355.34 |
s DPH |
|
15/2018/227
|
27.12.2018 |
HL Build s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Klára Dziaková |
riaditel školy |
28.12.2018 |
27.12.2018 |
|
Objednávka |
540/2018
|
nákup potravín
|
225,16 |
s DPH |
|
|
24.12.2018 |
INMÉDIA spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice |
Libuša Kubová |
vedúca šj |
|
29.11.2017 |
|
Faktúra |
134/2018
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
1 499,54 |
s DPH |
578,584,588,591,595,597,602,604,607,609,615,617,619,623,626/2018
|
|
21.12.2018 |
HOKO s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice |
Libuša Kubová |
vedúca šj |
31.12.2018 |
21.12.2018 |
|
Faktúra |
20182089
|
nákup ovocia a zeleniny
|
213,77 |
s DPH |
628/2018
|
|
21.12.2018 |
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice |
Libuša Kubová |
vedúca šj |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
Objednávka |
628/2018
|
nákup ovocia a zeleniny
|
213,77 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice |
Libuša Kubová |
vedúca šj |
|
21.12.2018 |
|
Faktúra |
2018001745
|
nákup chlieb, pečivo
|
95,56 |
s DPH |
603,605,608,610,618,620,624,627/2018
|
|
21.12.2018 |
Tofako plus s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice |
Libuša Kubová |
vedúca šj |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
Objednávka |
627/2018
|
nákup chlieb, pečivo
|
9,50 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Tofako plus s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice |
Libuša Kubová |
vedúca šj |
|
21.12.2018 |
|
Objednávka |
626/2018
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
43,34 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
HOKO s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice |
Libuša Kubová |
vedúca šj |
|
21.12.2018 |
|
Faktúra |
20181622
|
dodávka a montáž dopadová plocha ihrisko
|
2 560.90 |
s DPH |
161/2018
|
|
20.12.2018 |
Správa mestskej zelene |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Klára Dziaková |
riaditel školy |
21.12.2018 |
20.12.2018 |
|
Faktúra |
21812075
|
informačný systém Active Registratúra 2019
|
600,00 |
s DPH |
|
17/2018/227
|
20.12.2018 |
Lomtec.com a.s. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Klára Dziaková |
riaditel školy |
21.12.2018 |
20.12.2018 |
|
Objednávka |
624/2018
|
nákup chlieb, pečivo
|
6,72 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
Tofako plus s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice |
Libuša Kubová |
vedúca šj |
|
20.12.2018 |
|
Objednávka |
623/2018
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
105,99 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
HOKO s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice |
Libuša Kubová |
vedúca šj |
|
20.12.2018 |
|
Faktúra |
1809
|
vyrez a orez stromov
|
1 100.00 |
s DPH |
165/2018
|
|
20.12.2018 |
Bc. Stanislav Šolc |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Klára Dziaková |
riaditel školy |
21.12.2018 |
20.12.2018 |
|
Faktúra |
20182067
|
nákup ovocia a zeleniny
|
356,10 |
s DPH |
616,621,622/2018
|
|
20.12.2018 |
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice |
Libuša Kubová |
vedúca šj |
20.12.2018 |
20.12.2018 |
|
Objednávka |
625/2018
|
nákup ovocia a zeleniny
|
411,29 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice |
Libuša Kubová |
vedúca šj |
|
20.12.2018 |
|
Faktúra |
18710
|
služby verejné obstaravanie
|
500,00 |
s DPH |
168/2018
|
|
20.12.2018 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Klára Dziaková |
riaditel školy |
21.12.2018 |
20.12.2018 |
|
Faktúra |
20182073
|
nákup ovocia a zeleniny
|
411,29 |
s DPH |
625/2018
|
|
20.12.2018 |
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice |
Libuša Kubová |
vedúca šj |
20.12.2018 |
20.12.2018 |