|
VO: Zákazka malého rozsahu |
vo-01-2019
|
škola v prírode pre žiakov základnej školy
|
14 883,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
23.05.2019 |
16.05.2019 |
|
ZŠ Hroncova 23, Košice |
|
|
|
16.05.2019 |
|
Objednávka |
101/2021
|
nákup potravín
|
53,54 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
|
|
INMÉDIA spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice |
Libuša Kubová |
vedúca šj |
|
19.03.2021 |
|
Faktúra |
022022/6
|
príplatky zo SF za stravu za zamestnancov
|
37,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
04.03.2022 |
04.03.2022 |
|
Faktúra |
FVPK922002166
|
kurier - reklamácia sedacie vaky
|
18,60 |
s DPH |
26/2022
|
|
01.03.2022 |
|
|
LASER-SK, spol. s r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
04.03.2022 |
04.03.2022 |
|
Objednávka |
97/2021
|
nákup potravín
|
145,20 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
INMÉDIA spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice |
Libuša Kubová |
vedúca šj |
|
17.03.2021 |
|
Faktúra |
530104747
|
nákup potravín
|
145,20 |
s DPH |
97/2021
|
|
17.03.2021 |
|
|
INMÉDIA spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice |
Libuša Kubová |
vedúca šj |
29.03.2021 |
17.03.2021 |
|
Objednávka |
99/2021
|
nákup ovocia a zeleniny
|
19,90 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice |
Libuša Kubová |
vedúca šj |
|
18.03.2021 |
|
Faktúra |
20210586
|
nákup ovocia a zeleniny
|
19,90 |
s DPH |
99/2021
|
|
18.03.2021 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice |
Libuša Kubová |
vedúca šj |
29.03.2021 |
18.03.2021 |
|
Faktúra |
00703/17
|
klampiarské práce na budove telocvicni
|
184,08 |
s DPH |
23/2017
|
|
03.04.2017 |
|
|
Ján Štofka |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Klára Dziaková |
riaditel školy |
11.04.2017 |
21.04.2017 |
|
Faktúra |
022022/5
|
príplatky za stravu zamestnancov
|
51,70 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
04.03.2022 |
04.03.2022 |
|
Faktúra |
530104957
|
nákup potravín
|
53,54 |
s DPH |
101/2021
|
|
19.03.2021 |
|
|
INMÉDIA spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice |
Libuša Kubová |
vedúca šj |
29.03.2021 |
19.03.2021 |
|
Faktúra |
20210621
|
nákup ovocia a zeleniny
|
82,00 |
s DPH |
93,102,/2021
|
|
19.03.2021 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice |
Libuša Kubová |
vedúca šj |
29.03.2021 |
19.03.2021 |
|
Faktúra |
20210620
|
nákup školského ovocia*
|
0,00 |
s DPH |
94,103/2021
|
|
19.03.2021 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice |
Libuša Kubová |
vedúca šj |
|
19.03.2021 |
|
Objednávka |
106/2021
|
nákup ovocia a zeleniny
|
14,67 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice |
Libuša Kubová |
vedúca šj |
|
22.03.2021 |
|
Faktúra |
20210632
|
nákup ovocia a zeleniny
|
14,67 |
s DPH |
106/2021
|
|
22.03.2021 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice |
Libuša Kubová |
vedúca šj |
29.03.2021 |
22.03.2021 |
|
Faktúra |
2021000319
|
nákup chlieb, pečivo
|
26,50 |
s DPH |
96/2021
|
|
22.03.2021 |
|
|
Tofako plus s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice |
Libuša Kubová |
vedúca šj |
29.03.2021 |
22.03.2021 |
|
Faktúra |
022022/4
|
réžia za podanú stravu
|
564,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
04.03.2022 |
04.03.2022 |
|
Faktúra |
2500477955
|
dodávka vody
|
2 210,25 |
s DPH |
|
1/103/2002
|
01.03.2022 |
|
|
VVS a.s. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
04.03.2022 |
04.03.2022 |
|
Faktúra |
2022007
|
maľovanie II. a III. poschodie
|
15 520,33 |
s DPH |
14/2022
|
|
01.03.2022 |
|
|
HL Build s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
04.03.2022 |
04.03.2022 |
|
Objednávka |
20/2021
|
nákup potravín
|
4,26 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
|
|
INMÉDIA spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice |
Libuša Kubová |
vedúca šj |
|
22.01.2021 |