|
|
Objednávka |
191/2017
|
nákup ovocia a zeleniny
|
150,06 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice |
Libuša Kubová |
vedúca šj |
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170538
|
nákup ovocia a zeleniny
|
150,04 |
s DPH |
191/2017
|
|
10.04.2017 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice |
Libuša Kubová |
vedúca šj |
12.04.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
530710372
|
nákup potravín
|
165,85 |
s DPH |
188/2017
|
|
10.04.2017 |
|
|
INMÉDIA spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice |
Libuša Kubová |
vedúca šj |
12.04.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Objednávka |
192/2017
|
nákup potravín
|
39,19 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice |
Libuša Kubová |
vedúca šj |
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
117057177
|
nákup potravín
|
39,19 |
s DPH |
192/2017
|
|
10.04.2017 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice |
Libuša Kubová |
vedúca šj |
12.04.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Objednávka |
193/2017
|
nákup potravín
|
13,75 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
|
INMÉDIA spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice |
Libuša Kubová |
vedúca šj |
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
530710363
|
nákup potravín
|
13,75 |
s DPH |
193/2017
|
|
10.04.2017 |
|
|
INMÉDIA spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice |
Libuša Kubová |
vedúca šj |
12.04.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Objednávka |
190/2017
|
nákup chlieb, pečivo
|
1,99 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
|
Tofako plus s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice |
Libuša Kubová |
vedúca šj |
|
10.04.2017 |
|
|
Objednávka |
37/2017
|
material: farby na palety
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
|
LD UNI |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Klára Dziaková |
riaditel školy |
|
10.04.2017 |
|
|
Objednávka |
188/2017
|
nákup potravín
|
165,85 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
|
INMÉDIA spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice |
Libuša Kubová |
vedúca šj |
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7478799440
|
dodávka a distribúcia elektriny
|
46,00 |
s DPH |
|
5100133580
|
07.04.2017 |
|
|
VSE a.s. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Klára Dziaková |
riaditel školy |
11.04.2017 |
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
4460241131
|
dodávka zemný plyn
|
67,00 |
s DPH |
|
3110013135
|
07.04.2017 |
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Klára Dziaková |
riaditel školy |
11.04.2017 |
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170190
|
deratizácia ZŠ a ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
28/2017
|
|
07.04.2017 |
|
|
ASANARATES s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Klára Dziaková |
riaditel školy |
11.04.2017 |
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017002
|
oprava a nastavenie kosačiek
|
188,52 |
s DPH |
26/2017
|
|
07.04.2017 |
|
|
Bresty s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Klára Dziaková |
riaditel školy |
11.04.2017 |
24.04.2017 |
|
|
Objednávka |
187/2017
|
nákup chlieb, pečivo
|
2,98 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
|
|
Tofako plus s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice |
Libuša Kubová |
vedúca šj |
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1170410179
|
telekomunikačné služby - paušál
|
2,59 |
s DPH |
|
58519h
|
07.04.2017 |
|
|
SWAN, a.s. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Klára Dziaková |
riaditel školy |
11.04.2017 |
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170532
|
nákup ovocia a zeleniny
|
411,07 |
s DPH |
177,183,186/2017
|
|
07.04.2017 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice |
Libuša Kubová |
vedúca šj |
07.04.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Objednávka |
186/2017
|
nákup ovocia a zeleniny
|
170,04 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice |
Libuša Kubová |
vedúca šj |
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
3795053015
|
telekomunikačné služby
|
69,98 |
s DPH |
|
9914573129
|
07.04.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Klára Dziaková |
riaditel školy |
11.04.2017 |
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
SR17008231
|
toaletné potreby ŠJ
|
50,40 |
s DPH |
|
301806
|
07.04.2017 |
|
|
ILLE-PApier-Service SK spol. s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Klára Dziaková |
riaditel školy |
11.04.2017 |
24.04.2017 |